审计署在本月20号对于11户国有企业2012年度财务收支审计结果公告做出了公布。公告表明,问题基本上是集中于部分的企业执行国家产业结构调整政策没有到位;有部分企业有的投资项目存有论证不充分、程序不符合规定的问题;有部分企业财务管理方面不是非常规范;有部分的企业内部管理存有薄弱的环节,违法违规的问题依旧存在。
去年,审计署统一组织了对于11户国有企业财务收入支付进行审计,审计资产量在企业资产总额当中的占比超过五成。这被审计的11户国有企业具体如下:中国船舶工业集团公司、中国海运(集团)总公司、中国烟草总公司、中国兵器装备集团公司、中国航天科工集团公司、中国核工业建设集团公司、中国冶金科工集团有限公司、中国航天科技集团公司、中国石油天然气集团公司、中国大唐集团公司以及华润(集团)有限公司。
这一次审计的重点内容含有5个方面:对于企业贯彻落实党与国家经济政策与决策部署情况展开检查,为国家政策落实提供保障;揭示以及反映企业在发展的过程当所面临的突出矛盾、潜在风险以及重大体制机制问题,维护国有资产安全以及保值增值;揭露以及查处重大违反法律违反规定案件的线索,推动反腐倡廉建设;对于企业重大经济决策以及内部控制管理制度建立与执行情况展开检查,促进管理水平的提高;对于企业财务收入支付的真实、合法以及效益情况展开检查,推动企业规范化的管理。